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经费开支管理办法
发布时间:2025-12-01 00:35:05 分类:行业要闻 点击量:

  一、公司经费实行分块核定、管理和使用。主要包括:办公费、交通费、差旅费、会议费等。二、公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报。公司行政办公室和财务部负责办理具体业务。

  1、办公用品(纸张笔、墨水、复印、打印等)费用按部门定编10元/人·月核定;

  3、办公用品由行政办公室主任统一管理登记造册,各部门根据办公计划和工作需要登记领取,费用实行年度累计考核,每月汇总结算并予以公布,超出标准部分由各部门自行承担;

  4、行政办管理人员原则上只配电脑,不配置打印机,打印工作由行政办公室统筹安排在商务中心进行打印、复印;

  6、复印、打印费用由商务中心打字员进行统一登记,部门承办人员签字,每月汇总一次并予以公布;

  7、文件材料复印、打印必须经行政办兼职人员登签发表格,由行政办主任批准;

  8、行政办原则上不承担各部门的打字、复印业务,各部门如需打字、复印必须到商务中心进行。

  1、公司因工作需要进行业务招待,实行公司总经理一支笔审批制度,由行政办公室统一安排,凭就餐申请单就晚,宴请定点为百花村快餐公司一楼快餐部和二楼美食广场;

  2、招待标准:一般接待按30元/人(含酒水)核定,重要接待按50元/人(含酒水)核定;超支部分由宴请人员自理,特殊情况接待申报部经理批准后另行核定;

  3、公司所有宴请必须提前填报审批单,报公司部经理批准后交由行政办公室负责安排。

  …………………………此处隐藏部分文章内容…………………………………………

  公司行政办公室和财务部要认真执行财务管理制度,严格执行公司各项经费管理规定,加强审查把关基础工作,对全年各项费用要做出严格周密的预算,每月公布一次各项经费使用情况,各项费用支出,未经公司主管领导和总经理批准不得擅自核销,对违反财务制度而造成公司损失的将追究个人责任。



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